CHUYỂN LỖ

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)

Kỳ tính thuế: từ ……………đến……………

Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………………..

    Mã số thuế:

Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………….

    Mã số thuế:

             Xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế:

                                                                                                      Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 

STT

Năm phát sinh lỗ

Số lỗ phát sinh

Sỗ lỗ đã chuyển

trong các kỳ tính thuế trước

Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này

Số lỗ còn được chuyển sang các kỳ tính thuế sau

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

          (6)

1

2

…..

……

Tổng cộng:

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ………………………

Chứng chỉ hành nghề số:…..

             ….., ngày….. tháng…….. năm…….

                          NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                    (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))